Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
20/05/2025 |
02010062
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2025.
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PAGO |
30.740,64 |
|
20/05/2025 |
02010055
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2025.
|
PAGO |
349.335,89 |
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20/05/2025 |
02010003
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS. MÊS DE ABRIL/2025.
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PAGO |
14.021,60 |
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19/05/2025 |
19050016
FERNANDO BRAGA FERREIRA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA ADEQUAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS CONFORMIDADES REGULATÓRIAS PREVISTAS NA LEGISL [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
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19/05/2025 |
19050015
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP.
|
EMPENHADO |
417,50 |
|
19/05/2025 |
19050014
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP.
|
EMPENHADO |
1.104,75 |
|
19/05/2025 |
19050013
ARTHUR RODRIGUES SALES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.05.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAINTINGA, REFERENTE A UM ACOLHIMENTO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
19/05/2025 |
19050013
ARTHUR RODRIGUES SALES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.05.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAINTINGA, REFERENTE A UM ACOLHIMENTO PAR [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
19/05/2025 |
19050012
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
596,00 |
|
19/05/2025 |
19050011
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
536,40 |
|
19/05/2025 |
19050010
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-PRÉ-ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
|
EMPENHADO |
2.622,40 |
|
19/05/2025 |
19050009
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TEMPO INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A R [...]
|
EMPENHADO |
3.635,60 |
|
19/05/2025 |
19050008
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESP [...]
|
EMPENHADO |
2.443,60 |
|
19/05/2025 |
19050007
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
|
EMPENHADO |
14.006,00 |
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19/05/2025 |
19050006
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA DA ART, DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 2025.04.03.001, SOB A RESPONSABILIDADE DO CREAS-CE, MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
19/05/2025 |
19050006
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
4.337,41 |
|
19/05/2025 |
19050006
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA DA ART, DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 2025.04.03.001, SOB A RESPONSABILIDADE DO CREAS-CE, MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
19/05/2025 |
19050005
EDILENE ARAUJO SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.05.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA A INSTITUIÇÃO: ACOLHIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
19/05/2025 |
19050004
MARIA THAMIRES DE PAIVA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.05.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA A INSTITUIÇÃO: ACOLHIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
19/05/2025 |
19050003
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO 02 (DOIS), FUNCIONARIOS [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
19/05/2025 |
19050003
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO 02 (DOIS), FUNCIONARIOS [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
19/05/2025 |
19050002
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PARACURU, LEVANDO 01 (UMA), PARA FAZER DOC [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
19/05/2025 |
19050002
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE PARACURU, LEVANDO 01 (UMA), PARA FAZER DOC [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
19/05/2025 |
19050001
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO 05 (CINCO), PARA FAZER [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
19/05/2025 |
19050001
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 19.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO 05 (CINCO), PARA FAZER [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
19/05/2025 |
09010008
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
30.476,74 |
|
19/05/2025 |
09010007
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
51.157,83 |
|
19/05/2025 |
09010007
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
101.260,59 |
|
19/05/2025 |
03030121
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
78.295,05 |
|
19/05/2025 |
03020039
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
8.663,51 |
|
19/05/2025 |
02010186
PLANEJASUS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA ATUAR JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, EM PROGRAMAS E PROJETOS VINC [...]
|
PAGO |
7.900,00 |
|
19/05/2025 |
02010069
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
3.626,14 |
|
19/05/2025 |
02010068
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
2.157,49 |
|
19/05/2025 |
02010067
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
4.134,53 |
|
19/05/2025 |
02010066
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
10.570,47 |
|
19/05/2025 |
02010065
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
6.694,14 |
|
19/05/2025 |
02010064
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
7.840,87 |
|
19/05/2025 |
02010063
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
10.100,66 |
|
19/05/2025 |
02010062
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
30.740,64 |
|
19/05/2025 |
02010055
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
349.335,89 |
|
19/05/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
19/05/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
19/05/2025 |
02010003
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
14.021,60 |
|
16/05/2025 |
30040003
DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30.04.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE APUIARÉS, PARA RESOLVER DEMANDA PERTINENTE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
16/05/2025 |
30040002
MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30.04.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE APUIARÉS, PARA RESOLVER DEMANDA PERTINENTE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
16/05/2025 |
30040001
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 30.04.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE APUIARÉS, LEVANDO CONSELHEIRO PARA DEMANDA [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
16/05/2025 |
24040003
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE. REF. NFS. Nº 232.
|
PAGO |
160,00 |
|
16/05/2025 |
18030001
TARCISIO VIANA MOREIRA - ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS, EM FUNÇÃO DA PREMIAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS QUE FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO ESPORTIVO [...]
|
PAGO |
3.518,00 |
|
16/05/2025 |
17010004
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
PAGO |
1.177,50 |
|
16/05/2025 |
17010003
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
PAGO |
2.355,00 |
|
16/05/2025 |
17010002
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
PAGO |
2.355,00 |
|
16/05/2025 |
17010001
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
PAGO |
1.559,40 |
|
16/05/2025 |
16050003
CAMILLA ISABELLY CAVALCANTE
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 16.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO SIST [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
16/05/2025 |
16050003
CAMILLA ISABELLY CAVALCANTE
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 16.05.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE A CAPACITAÇÃO DO SIST [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
16/05/2025 |
16050002
LUAN RODRIGUES GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) AJUDA DE CUSTO, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 16.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE BRASILIA, PARA VIAGEM INSTITUCI [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
16/05/2025 |
16050002
LUAN RODRIGUES GOMES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) AJUDA DE CUSTO, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 16.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE BRASILIA, PARA VIAGEM INSTITUCI [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
16/05/2025 |
16050001
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 16.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO 03 (TRÊS), PARA FAZER D [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
16/05/2025 |
16050001
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 16.05.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO 03 (TRÊS), PARA FAZER D [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
16/05/2025 |
15050003
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 15.05.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO PESSOAS PARA PERÍCIA MÉ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
16/05/2025 |
10040003
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE. REF. NFS. Nº 221.
|
PAGO |
320,00 |
|