Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
27/08/2025 |
14020004
DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEN [...]
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LIQUIDADO |
5.000,00 |
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27/08/2025 |
14020002
DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
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27/08/2025 |
09040006
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DE GOVERNO MUNICIPAL. JUNT [...]
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LIQUIDADO |
9.250,00 |
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27/08/2025 |
05020001
FRANCISCO FALB LIRA LOPOES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS OU PROJETO [...]
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LIQUIDADO |
5.000,00 |
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27/08/2025 |
03030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025-SESA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 923/2021 E LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, CUJO [...]
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LIQUIDADO |
711,44 |
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27/08/2025 |
01080028
MARIA GRAZIANE GOMES DA SILVA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, SITUADO NA RUA DA PAZ, S/N - SERROTA - BENEFICIÁRIA: MARIA REGIANE DE PAI [...]
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LIQUIDADO |
220,00 |
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27/08/2025 |
01070008
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
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PAGO |
493,30 |
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27/08/2025 |
01070008
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
493,30 |
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26/08/2025 |
26080001
MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO
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13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 26.08.0001/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JU [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
26/08/2025 |
26080001
MARIA CLEILZA DOS REIS MACEDO
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 26.08.0001/2025- ADM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JU [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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26/08/2025 |
25060004
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS EM AMBIENETE WEB ABAIXO RELACIONADOS, ESPECIFIC [...]
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LIQUIDADO |
5.850,00 |
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26/08/2025 |
14020006
DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
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26/08/2025 |
14020003
DIAS & NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
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26/08/2025 |
09040004
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DE GOVERNO MUNICIPAL. JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
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26/08/2025 |
04040005
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA P [...]
|
LIQUIDADO |
5.680,00 |
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26/08/2025 |
02060013
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
|
PAGO |
21.236,74 |
|
26/08/2025 |
02060013
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
|
LIQUIDADO |
21.236,74 |
|
26/08/2025 |
02060012
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
|
PAGO |
27.015,18 |
|
26/08/2025 |
02060012
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
|
LIQUIDADO |
27.015,18 |
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26/08/2025 |
02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
26/08/2025 |
02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
26/08/2025 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
25,38 |
|
26/08/2025 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
26/08/2025 |
01080030
FOPAG - PREVINE BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PREVINE BRASIL. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
LIQUIDADO |
21.304,10 |
|
26/08/2025 |
01080030
FOPAG - PREVINE BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PREVINE BRASIL. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
LIQUIDADO |
13.340,00 |
|
26/08/2025 |
01080030
FOPAG - PREVINE BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PREVINE BRASIL. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
LIQUIDADO |
27.035,23 |
|
26/08/2025 |
01080030
FOPAG - PREVINE BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PREVINE BRASIL. MÊS DE AGOSTO/2025.
|
LIQUIDADO |
211.390,20 |
|
26/08/2025 |
01080029
FOPAG - PREVINE BRASIL
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PREVINE BRASIL. MÊS DE AGOSTO/2025
|
LIQUIDADO |
42.501,76 |
|
26/08/2025 |
01080025
IGOR ALMEIDA GOMES 61982502371
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. [...]
|
PAGO |
450,00 |
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26/08/2025 |
01070010
CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNIC [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
26/08/2025 |
01070010
CONSORCIO PUB MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DO VALE CURU
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº. 08/2024, REALIZADO ENTRE O MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
25.000,00 |
|
25/08/2025 |
23070001
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, PARA SHOW (MARI FERNANDEZ), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 23/08/2025 COM DURAÇÃO DE 01:30M, PARA APRESENTAÇÃO À PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO M [...]
|
PAGO |
225.000,00 |
|
25/08/2025 |
15080011
ANDRIELLY VIEIRA DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
A PREMIAÇÃO NO CONCURSO DE MISS PENTECOSTE, REALIZADO DURANTE A SEMANA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE - EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DOS 152 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
25/08/2025 |
15080007
FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE CONFECÇÃO DE TROFÉUS PERSONALIZADOS EM ACRÍCLICO, DESTINADA A PREMIAÇÃO DAS BANDAS SINFONICAS - EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DOS 152 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
25/08/2025 |
11080008
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E LO [...]
|
PAGO |
132.903,15 |
|
25/08/2025 |
11080007
F C CUNHA RUFINO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E LO [...]
|
PAGO |
136.876,50 |
|
25/08/2025 |
09040007
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DE GOVERNO MUNICIPAL. JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
13.250,00 |
|
25/08/2025 |
09040005
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DE GOVERNO MUNICIPAL. JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
9.250,00 |
|
25/08/2025 |
07080010
DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, PARA SHOW (MASTRUZ COM LEITE), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW NO DIA 23/08/2025 COM DURAÇÃO DE 1H30M, PARA APRESENTAÇÃO PERTINENTE À PRO [...]
|
PAGO |
90.000,00 |
|
25/08/2025 |
05080013
FRANCISCO DE SOUSA BRAZ
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.08.0013/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 05,, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
25/08/2025 |
05080012
JOAQUIM LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 05.08.0012/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA, NOS DIAS: 05,07,09,12,14,16,19,21,23 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
25/08/2025 |
04080012
ANTONIO JANIVAL AMARO ALCANTARA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.08.0011/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 04,0 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
25/08/2025 |
04080011
ANTONIO DA CONCEIÇÃO DE MESQUITA SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.08.0010/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 04,0 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
25/08/2025 |
04080010
MAYCON MOTA JOCA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.08.0009/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 04,0 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
25/08/2025 |
04080009
JOSÉ AFONSO BARBOSA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.08.0008/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 04, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
25/08/2025 |
04080008
MANOEL FREDSON DE LIMA SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.08.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS: 04,06,08,11,12,13,18,20,2 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
25/08/2025 |
04080007
LUCAS ARIEL SALES DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.08.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS: 04,05,06,11,12,14,18,19, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
25/08/2025 |
04080006
ANTONIO SERGIO DE SOUSA DOMINGOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.08.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS: 04,05,07,11,12,14,18,19, [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
25/08/2025 |
04080005
DANILO RONEY VASCONCELOS DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.08.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAUCAIA, NOS DIAS: 04,05,07,11,12,13,18,19,20 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
25/08/2025 |
04080004
FRANCISCO CLEZIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 04.08.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS . SO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
25/08/2025 |
03040021
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.660,00 |
|
25/08/2025 |
02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
69,00 |
|
25/08/2025 |
02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
25/08/2025 |
02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
25/08/2025 |
02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
25/08/2025 |
02010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TÍTULO DE PASEP
|
PAGO |
2.020,44 |
|
25/08/2025 |
02010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TÍTULO DE PASEP
|
LIQUIDADO |
2.020,44 |
|
25/08/2025 |
01080026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
PAGO |
1.437,68 |
|
25/08/2025 |
01080026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
1.437,68 |
|
25/08/2025 |
01080024
ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.08.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO PACIENTES NOS DIAS 01,0 [...]
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PAGO |
600,00 |
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