Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
25/07/2025 |
03030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025-SESA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 923/2021 E LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, CUJO [...]
|
LIQUIDADO |
1.133,30 |
|
25/07/2025 |
03030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025-SESA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 923/2021 E LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, CUJO [...]
|
LIQUIDADO |
1.062,12 |
|
25/07/2025 |
02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
69,00 |
|
25/07/2025 |
02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
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25/07/2025 |
02010073
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
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PAGO |
21,07 |
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25/07/2025 |
02010073
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
21,07 |
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25/07/2025 |
02010048
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
50,76 |
|
25/07/2025 |
02010048
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
25/07/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
25,38 |
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25/07/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
25/07/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
53,15 |
|
25/07/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
53,15 |
|
25/07/2025 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
25/07/2025 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
25/07/2025 |
01070009
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIA, EM PROVEITO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010041 [...]
|
PAGO |
35,68 |
|
25/07/2025 |
01070009
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIA, EM PROVEITO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010041 [...]
|
LIQUIDADO |
35,68 |
|
25/07/2025 |
01070008
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
341,23 |
|
25/07/2025 |
01070008
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
341,23 |
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24/07/2025 |
24070005
EMELINE PEREIRA DE CASTRO CRUZ
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.07.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESC [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
24/07/2025 |
24070005
EMELINE PEREIRA DE CASTRO CRUZ
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.07.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESC [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
24/07/2025 |
24070004
ISABEL CHRYSTINA GOMES DE MENEZES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.07.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESC [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
24/07/2025 |
24070004
ISABEL CHRYSTINA GOMES DE MENEZES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.07.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESC [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
24/07/2025 |
24070003
MARIA THAMIRES DE PAIVA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.07.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
24/07/2025 |
24070003
MARIA THAMIRES DE PAIVA BEZERRA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.07.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENT [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
24/07/2025 |
24070002
OSMAR DIEGO FEIJO FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.07.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MARACANAÚ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
24/07/2025 |
24070002
OSMAR DIEGO FEIJO FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.07.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE MARACANAÚ, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENT [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
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24/07/2025 |
24070001
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TAXA DE ART DE PROJETO (CE20251689709) CONCESSÃO DE PROFISSIONAL PARA CUMPRIR SUAS ATIVIDADES COM RESPONSABLIDADE TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
24/07/2025 |
24070001
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TAXA DE ART DE PROJETO (CE20251689709) CONCESSÃO DE PROFISSIONAL PARA CUMPRIR SUAS ATIVIDADES COM RESPONSABLIDADE TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
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24/07/2025 |
18070004
IVANDA MORENA PONTES SOARES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 18.07.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAPIPOCA, EM RAZÃO DE UMA VIAGEM PARA ACO [...]
|
PAGO |
60,00 |
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24/07/2025 |
18070003
WHALLISON RODRIGUES GOMES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 18.07.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAPIPOCA, EM RAZÃO DE UMA VIAGEM PARA ACO [...]
|
PAGO |
60,00 |
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24/07/2025 |
15050010
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CREDENCIAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, AL [...]
|
LIQUIDADO |
6.986,00 |
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24/07/2025 |
10070005
JOSE ELSON PESSOA SALES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 10.07.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, EM RAZÃO A UMA VIAGEM AO ACOLHI [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
24/07/2025 |
10070004
WHALLISON RODRIGUES GOMES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 10.07.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, EM RAZÃO A UMA VIAGEM AO ACOILH [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
24/07/2025 |
09060004
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 13ª CONFERRENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 02 [...]
|
LIQUIDADO |
1.335,00 |
|
24/07/2025 |
03030102
FOPAG - UPA - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.
|
PAGO |
10.638,00 |
|
24/07/2025 |
03030102
FOPAG - UPA - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.
|
LIQUIDADO |
10.638,00 |
|
24/07/2025 |
03030101
FOPAG - UPA - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
29.184,00 |
|
24/07/2025 |
03030101
FOPAG - UPA - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.
|
LIQUIDADO |
29.184,00 |
|
24/07/2025 |
03030100
FOPAG - UPA - SAL. BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
24.387,82 |
|
24/07/2025 |
03030100
FOPAG - UPA - SAL. BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.
|
LIQUIDADO |
24.387,82 |
|
24/07/2025 |
03030099
FOPAG - UPA - SAL. BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
39.876,40 |
|
24/07/2025 |
03030099
FOPAG - UPA - SAL. BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.
|
LIQUIDADO |
39.876,40 |
|
24/07/2025 |
03030098
FOPAG - CAPS - NIVEL SUPERIOR TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
8.430,57 |
|
24/07/2025 |
03030098
FOPAG - CAPS - NIVEL SUPERIOR TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. NIVEL SUPERIOR.
|
LIQUIDADO |
8.430,57 |
|
24/07/2025 |
03030097
FOPAG - CAPS - NIVEL SUPERIOR TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
17.552,86 |
|
24/07/2025 |
03030097
FOPAG - CAPS - NIVEL SUPERIOR TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. NIVEL SUPERIOR.
|
LIQUIDADO |
17.552,86 |
|
24/07/2025 |
03030096
FOPAG - CAPS SAL. BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
6.928,99 |
|
24/07/2025 |
03030096
FOPAG - CAPS SAL. BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS.
|
LIQUIDADO |
6.928,99 |
|
24/07/2025 |
03030095
FOPAG - CAPS SAL. BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS. MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
20.675,78 |
|
24/07/2025 |
03030095
FOPAG - CAPS SAL. BASE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS.
|
LIQUIDADO |
20.675,78 |
|
24/07/2025 |
03030094
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. SAD. CENTRO DE REABILITAÇÃO . MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
5.334,74 |
|
24/07/2025 |
03030094
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
18.667,27 |
|
24/07/2025 |
03030094
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC.
|
LIQUIDADO |
5.334,74 |
|
24/07/2025 |
03030094
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC.
|
LIQUIDADO |
18.667,27 |
|
24/07/2025 |
03030093
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. SAD. CENTRO DE REABILITAÇÃO . MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
13.336,86 |
|
24/07/2025 |
03030093
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. CENTRO DE REABILITAÇÃO . MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
3.118,86 |
|
24/07/2025 |
03030093
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC. MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
31.614,75 |
|
24/07/2025 |
03030093
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC.
|
LIQUIDADO |
13.336,86 |
|
24/07/2025 |
03030093
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC.
|
LIQUIDADO |
3.118,86 |
|
24/07/2025 |
03030093
FOPAG - HOSPITAL - TEMPORARIO
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ATENÇÃO AMBULATORIAL -- HOSPITALAR - MAC.
|
LIQUIDADO |
31.614,75 |
|