lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pentecoste

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 3049 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 29/04/2025 - 17:20:15
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
25/04/2025 03030051
FOPAG - CRIANÇA FELIZ - SAL. BASE
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ.
LIQUIDADO 1.500,00
25/04/2025 03030046
FOPAG - SEC.SEG.PUBLICA - SAL BASE
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEEFSA CIVIL.
LIQUIDADO 22.304,30
25/04/2025 03030045
FOPAG - SEC.SEG.PUBLICA - SAL BASE
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEEFSA CIVIL.
LIQUIDADO 44.208,08
25/04/2025 03030044
FOPAG - CULTURA E TURISMO - SAL. BASE
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
LIQUIDADO 11.773,76
25/04/2025 03030043
FOPAG - CULTURA E TURISMO - SAL. BASE
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
LIQUIDADO 17.377,74
25/04/2025 03030042
FOPAG - AGRICULTURA E PESCA - TEMPORARIO
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.
LIQUIDADO 11.125,00
25/04/2025 03030041
FOPAG - AGRICULTURA E PESCA - SAL BASE
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.
LIQUIDADO 6.415,44
25/04/2025 03030040
FOPAG - INFRAESTRUTURA TEMPORARIO
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LIQUIDADO 517,50
25/04/2025 03030039
FOPAG - INFRAESTRUTURA TEMPORARIO
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LIQUIDADO 34.220,00
25/04/2025 03030038
FOPAG - INFRAESTRUTURA SAL BASE
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LIQUIDADO 15.363,55
25/04/2025 03030037
FOPAG - SEC. DE GOVERNO SAL. BASE
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO.
LIQUIDADO 33.474,15
25/04/2025 03030036
FOPAG - SEC. DE GOVERNO SAL. BASE
04 - SECRETARIA DE GOVERNO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO.
LIQUIDADO 26.710,24
25/04/2025 03030033
FOPAG - PENSÃO VITALICIA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. (PENSÃO).
LIQUIDADO 7.700,00
25/04/2025 03030032
FOPAG - ADM.FINANC. ARRECADAÇÃO SAL. BASE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. (SETOR DE ARECADAÇÃO).
LIQUIDADO 6.253,01
25/04/2025 03030031
FOPAG - ADM.FINANC. ARRECADAÇÃO SAL. BASE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. (SETOR DE ARECADAÇÃO).
LIQUIDADO 6.378,12
25/04/2025 03030030
FOPAG - ADM.FINANC.TEMPORARIO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS.
LIQUIDADO 4.452,80
25/04/2025 03030029
FOPAG - ADM.FINANC. SAL BASE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS.
LIQUIDADO 31.711,50
25/04/2025 03030027
FOPAG - GAB.OUTROS ADICIONAIS
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
LIQUIDADO 33.972,94
25/04/2025 03030026
FOPAG - GAB. SAL. BASE
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
LIQUIDADO 43.659,42
25/04/2025 03030010
FOPAG - CREAS - SAL. BASE
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.
LIQUIDADO 9.529,00
25/04/2025 03030009
FOPAG - CRIANÇA FELIZ - SAL. BASE
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ.
LIQUIDADO 3.300,68
25/04/2025 03030008
FOPAG - IGD/CADASTRO UNICO - SAL. BASE
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO.
LIQUIDADO 15.180,00
25/04/2025 03030007
FOPAG - INFRAESTRUTURA SAL BASE
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
LIQUIDADO 31.133,41
25/04/2025 03030005
FOPAG - AGRICULTURA E PESCA - SAL BASE
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA.
LIQUIDADO 33.497,94
25/04/2025 02010199
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE MARÇO/2025.
PAGO 52.271,27
25/04/2025 02010176
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE MARÇO/2025.
PAGO 673,31
25/04/2025 02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 69,00
25/04/2025 02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 69,00
25/04/2025 02010053
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE MARÇO/2025.
PAGO 19.338,23
25/04/2025 02010052
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE MARÇO/2025.
PAGO 8.085,45
25/04/2025 02010044
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
PAGO 10,00
25/04/2025 02010044
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 10,00
25/04/2025 02010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TÍTULO DE PASEP
PAGO 1.976,53
25/04/2025 02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE MARÇO/2025.
PAGO 1.507,59
25/04/2025 01040011
FOPAG - CRAS
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
LIQUIDADO 1.518,00
25/04/2025 01040010
FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
LIQUIDADO 9.272,08
25/04/2025 01040009
FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE.
LIQUIDADO 14.718,12
25/04/2025 01040006
FOPAG - ADM.FINANC. SAL BASE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS.
LIQUIDADO 56.303,03
24/04/2025 24040002
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECR [...]
EMPENHADO 10.505,00
24/04/2025 24040001
ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECR [...]
EMPENHADO 21.680,00
24/04/2025 22040003
MARIA AURISTELA DA SILVA TORRES FEITOSA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 22.04.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAITINGA, VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TU [...]
PAGO 60,00
24/04/2025 22040002
ARTHUR RODRIGUES SALES
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 22.04.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAITINGA, VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TU [...]
PAGO 60,00
24/04/2025 22040001
DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 22.04.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAITINGA, VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TU [...]
PAGO 60,00
24/04/2025 11040003
FRANCISCA VILANIA DE FREITAS
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 11.04.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONVITE PARA PARTICIPAR DA FORM [...]
PAGO 60,00
24/04/2025 11040001
JULLIANA KELVIA SILVA RATIS DOS SANTOS
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 11.04.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, CONVITE PARA PARTICIPAR DA FORM [...]
PAGO 100,00
24/04/2025 02040027
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, VEÍCULO DE PLACA: SBU-8A71, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/202 [...]
LIQUIDADO 839,00
24/04/2025 02040024
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNT-3712, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
LIQUIDADO 317,00
24/04/2025 02040023
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: POG-8707, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
LIQUIDADO 2.149,50
24/04/2025 02040022
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNP-5319, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
LIQUIDADO 801,20
24/04/2025 02040021
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: NRA-1477, AMPARADA PELO ARTIG [...]
LIQUIDADO 1.120,00
24/04/2025 02040020
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: PMG-5088, AMPARADA PELO ARTIG [...]
LIQUIDADO 232,50
24/04/2025 02040019
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: POF-6529, AMPARADA PELO ARTIG [...]
LIQUIDADO 215,00
24/04/2025 02040018
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS - PSF (ATENÇÃO BÁSICA), VEÍCULO DE PLACA: SBA-3E35, AMPARADA PELO ARTIG [...]
LIQUIDADO 1.078,00
24/04/2025 02040016
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: HXD-8619, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
LIQUIDADO 4.772,90
24/04/2025 02040015
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: OSP-6249, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
LIQUIDADO 2.020,00
24/04/2025 02040014
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: OSR-3799, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
LIQUIDADO 6.472,50
24/04/2025 02040011
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SME (TRANSPORTE ESCOLAR), VEÍCULO DE PLACA: RIL-5420, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO [...]
LIQUIDADO 767,00
24/04/2025 02040009
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO CONTROLE DE ENDEMIAS, VEÍCULO DE PLACA: PNR-7545, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM [...]
LIQUIDADO 110,17
24/04/2025 02040007
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, VEÍCULO DE PLACA: POF-7959, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, EM [...]
LIQUIDADO 315,00
24/04/2025 02040006
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOTIVOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO HOSPITAL VALE DO CURU, VEÍCULO DE PLACA: PNP-5339, AMPARADA PELO ARTIGO 75, INCISO I, DALEI Nº 14.133/2021, E [...]
LIQUIDADO 4.187,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024