lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 24103 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 08/01/2026 - 18:03:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/06/2025 12050013
I. ARAGÃO ROCHA - ME
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
PAGO 2.288,00
24/06/2025 12050012
POSTO PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
PAGO 1.561,00
24/06/2025 12050012
SESA - SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
PAGO 1.561,00
24/06/2025 12050012
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
PAGO 1.561,00
24/06/2025 12050011
POSTO PENTECOSTE LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
PAGO 145,00
24/06/2025 12050009
I. ARAGÃO ROCHA - ME
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
PAGO 470,00
24/06/2025 12050006
I. ARAGÃO ROCHA - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
PAGO 2.013,00
24/06/2025 12050005
ARTHUR RODRIGUES SALES
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
PAGO 415,00
24/06/2025 12050005
ARTHUR RODRIGUES SALES
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
PAGO 415,00
24/06/2025 12050005
I. ARAGÃO ROCHA - ME
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
PAGO 415,00
24/06/2025 03030125
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 62.107,64
24/06/2025 03030013
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVICOS A SEREM PRETADOS COM TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
PAGO 12,69
24/06/2025 03030013
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVICOS A SEREM PRETADOS COM TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
LIQUIDADO 12,69
24/06/2025 02060014
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
PAGO 12,69
24/06/2025 02060014
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 12,69
24/06/2025 02060013
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
PAGO 9.705,70
24/06/2025 02060013
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
PAGO 9.705,70
24/06/2025 02060013
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) OUTDOOR MEDINDO 1,400X300CM E 3,300CM, REFERENTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
LIQUIDADO 9.705,70
24/06/2025 02060013
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
LIQUIDADO 9.705,70
24/06/2025 02060012
CACAU GAS LTDA - ME
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
PAGO 12.346,60
24/06/2025 02060012
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
PAGO 12.346,60
24/06/2025 02060012
CACAU GAS LTDA - ME
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE VASILHAME DOMESTCO BOTIJÃO P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE
LIQUIDADO 12.346,60
24/06/2025 02060012
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE RATEIO TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURA [...]
LIQUIDADO 12.346,60
24/06/2025 02010199
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 63.328,59
24/06/2025 02010176
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 860,96
24/06/2025 02010176
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 860,96
24/06/2025 02010082
I. ARAGÃO ROCHA - ME
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
PAGO 421,00
24/06/2025 02010053
G.R. SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 17.422,96
24/06/2025 02010053
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 17.422,96
24/06/2025 02010053
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 17.422,96
24/06/2025 02010052
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. MÊS DE MAIO/2025.
PAGO 4.602,80
24/06/2025 02010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TÍTULO DE PASEP
PAGO 1.997,62
24/06/2025 02010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TÍTULO DE PASEP
PAGO 1.997,62
23/06/2025 28050022
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
PAGO 8.232,64
23/06/2025 28050021
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-PRÉ-ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
PAGO 1.800,96
23/06/2025 28050020
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
PAGO 849,04
23/06/2025 28050019
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
PAGO 694,72
23/06/2025 28050018
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENSINO INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
PAGO 2.958,64
23/06/2025 28050017
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESP [...]
PAGO 16.880,88
23/06/2025 28050016
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENSINO INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
PAGO 37.884,05
23/06/2025 28050015
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/PRÉ-ESCOLAR), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
PAGO 19.525,25
23/06/2025 28050014
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
PAGO 3.923,69
23/06/2025 28050013
F. ROUMES R. DE AGUIAR
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
PAGO 77.025,10
23/06/2025 28050013
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
PAGO 77.025,10
23/06/2025 28050012
F. ROUMES R. DE AGUIAR
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
PAGO 4.918,40
23/06/2025 28050012
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
PAGO 4.918,40
23/06/2025 28050011
F. ROUMES R. DE AGUIAR
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENSINO INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
PAGO 3.302,60
23/06/2025 28050011
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ENSINO INTEGRAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
PAGO 3.302,60
23/06/2025 28050010
F. ROUMES R. DE AGUIAR
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
PAGO 1.821,00
23/06/2025 28050010
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-PRÉ-ESCOLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
PAGO 1.821,00
23/06/2025 28050009
A M S COMERCIAL EIRELI ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESP [...]
PAGO 1.821,00
23/06/2025 28050009
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESP [...]
PAGO 1.821,00
23/06/2025 28050008
A M S COMERCIAL EIRELI ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
PAGO 581,80
23/06/2025 28050008
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
PAGO 581,80
23/06/2025 28050007
A M S COMERCIAL EIRELI ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
PAGO 7.071,45
23/06/2025 28050007
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-FUNDAMENTAL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A [...]
PAGO 7.071,45
23/06/2025 28050006
A M S COMERCIAL EIRELI ME
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
PAGO 646,75
23/06/2025 28050006
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
PAGO 646,75
23/06/2025 23060014
HB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL. REF. AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE/CRECHE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNI [...]
EMPENHADO 202,57
23/06/2025 23060010
EDILENE ARAUJO SOUSA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 23.06.0006/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENT [...]
LIQUIDADO 60,00

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