| Data |
Número Credor |
Órgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2026 |
02010109
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE JULHO/2026.
|
PAGO |
7.120,50 |
|
| 19/08/2026 |
02010108
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE JULHO/2026.
|
PAGO |
19.237,32 |
|
| 19/08/2026 |
02010107
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE JULHO/2026.
|
PAGO |
8.770,94 |
|
| 19/08/2026 |
02010106
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE JULHO/2026.
|
PAGO |
12.108,32 |
|
| 19/08/2026 |
02010105
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE JULHO/2026.
|
PAGO |
24.363,92 |
|
| 19/08/2026 |
02010104
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE JULHO/2026.
|
PAGO |
17.784,41 |
|
| 19/08/2026 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 19/08/2026 |
02010047
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 19/08/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
32,79 |
|
| 19/08/2026 |
02010045
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
32,79 |
|
| 19/08/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, VINCULADAS À ESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
46,06 |
|
| 19/08/2026 |
02010038
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, VINCULADAS À ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
46,06 |
|
| 19/08/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, VINCULADAS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
19,52 |
|
| 19/08/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, VINCULADAS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
19,52 |
|
| 19/08/2026 |
02010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ? PASEP, DESTINADO AO CUSTEIO E AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE A [...]
|
PAGO |
44.999,69 |
|
| 19/08/2026 |
01070017
CLEUNIA FREITAS DE LIMA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 20(VINTE) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.07.0003/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/08/2026 |
01070016
DIEGO DE SOUSA PESSOA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.07.0001/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO, COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: JUAZEIRO DO NORTE, PARA RECEBIMENTO DE 01 ÔNIB [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 19/08/2026 |
01040073
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ? PASEP, DESTINADO AO CUSTEIO E AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
6.403,17 |
|
| 19/08/2026 |
01040066
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADOS AO RGPS/INSS, MÊS DE JULHO/2026.
|
PAGO |
7.158,17 |
|
| 19/08/2026 |
01040063
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE JULHO/202 [...]
|
PAGO |
1.252,80 |
|
| 19/08/2026 |
01040058
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2026030 [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 19/08/2026 |
01040052
ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0014/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO GOL DE PLACA: POF-674 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/08/2026 |
01040051
RENATO JONAS MENEZES PEREIRA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0013/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO FRONTIER DE PLACA: TI [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 19/08/2026 |
01040050
ANTONIO SERGIO DE SOUSA DOMINGOS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0012/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO GOL DE PLACA: POF-640 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/08/2026 |
01040049
MAYCON MOTA JOCA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0011/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA: [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/08/2026 |
01040048
MANOEL FREDSON DE LIMA SOUSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0010/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO GOL DE PLACA: POF-795 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/08/2026 |
01040047
LUCAS ARIEL SALES DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0009/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA: [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/08/2026 |
01040046
JOSE WILLAMY SANTOS BRAS
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0008/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO SANDERO DE PLACA: COM [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/08/2026 |
01040045
JOSÉ AFONSO BARBOSA COSTA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0007/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO GOL DE PLACA: POF-768 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/08/2026 |
01040044
JOAQUIM LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0006/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO VAN DE PLACA: SBA-3E3 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/08/2026 |
01040043
FRANCISCO DE SOUSA BRAZ
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0005/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA: [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/08/2026 |
01040042
DIEGO DE SOUSA PESSOA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0004/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO GOL DE PLACAS: POF-76 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/08/2026 |
01040041
DANILO RONEY VASCONCELOS DE SOUSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0003/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO GOL DE PLACA: POF-682 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/08/2026 |
01040040
ANTONIO JANIVAL AMARO ALCANTARA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0002/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA: [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/08/2026 |
01040039
ANTONIO DA CONCEIÇÃO DE MESQUITA SOUSA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0001/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA: [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/08/2026 |
31070001
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20260415001-SME.
|
LIQUIDADO |
256,00 |
|
| 18/08/2026 |
28070006
CMC ? COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
143,53 |
|
| 18/08/2026 |
22070008
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE PEN [...]
|
LIQUIDADO |
5.468,10 |
|
| 18/08/2026 |
22070007
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB - CREAS, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE PENTEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.524,55 |
|
| 18/08/2026 |
22070006
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB - CRAS, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE PENTECO [...]
|
LIQUIDADO |
20.992,40 |
|
| 18/08/2026 |
22070005
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
2.728,11 |
|
| 18/08/2026 |
18080005
HOSPMAIA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL, DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202508050035ESA.
|
EMPENHADO |
20.800,00 |
|
| 18/08/2026 |
18080004
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202508050025SESA..
|
EMPENHADO |
14.595,18 |
|
| 18/08/2026 |
18080003
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202508050025SESA..
|
EMPENHADO |
2.507,24 |
|
| 18/08/2026 |
18080002
N DA SILVA EQUILIBRIO - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ADESÃO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2025.01, 07/2025.08 E 07/2025.09, GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
6.514,98 |
|
| 18/08/2026 |
18080001
CMC ? COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
271,75 |
|
| 18/08/2026 |
16030004
JR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZA [...]
|
LIQUIDADO |
4.940,00 |
|
| 18/08/2026 |
15050004
JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRÔNICO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. CONFORME CONTRATO N º 20251014010/03.
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 18/08/2026 |
15050003
JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRÔNICO
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. CONFORME CONTRATO N º 20251014010/03.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 18/08/2026 |
14080001
PRIMORDIAL ILUMINAÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20251028001/01.
|
LIQUIDADO |
7.090,00 |
|
| 18/08/2026 |
13080003
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE REVISÃO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8 AT LTZ 2026 DE PLACA: TIB0E74 E CHASSI: 9BGJC7520TB189547, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 18/08/2026 |
13080002
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8 AT LTZ 2026 DE PLACA: TIB0E74 E CHASSI: 9BGJC7520TB189547, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
410,99 |
|
| 18/08/2026 |
13050008
FG COMÉRCIO TENDTUDO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250814004.
|
LIQUIDADO |
921,05 |
|
| 18/08/2026 |
12060003
FG COMÉRCIO TENDTUDO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250814004.
|
LIQUIDADO |
10.849,72 |
|
| 18/08/2026 |
12060002
FG COMÉRCIO TENDTUDO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250814004.
|
LIQUIDADO |
11.595,99 |
|
| 18/08/2026 |
02030049
MACICO RENTAL SERVICE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202602 [...]
|
LIQUIDADO |
22.678,56 |
|
| 18/08/2026 |
02010397
LOCSERVICE LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UNIDADE MÓVEL TIPO ÔNIBUS PARA FINS DE ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICOS E DESENVILVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
19.630,00 |
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| 18/08/2026 |
02010397
LOCSERVICE LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UNIDADE MÓVEL TIPO ÔNIBUS PARA FINS DE ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICOS E DESENVILVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES JUNTO A SECRETARIA [...]
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PAGO |
19.630,00 |
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| 18/08/2026 |
02010373
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ).
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LIQUIDADO |
14.607,82 |
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| 18/08/2026 |
02010355
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTES A SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS CEDIDOS E EM EFETIVO EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA [...]
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PAGO |
23.451,13 |
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