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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 201.535.853,77
Total liquidado R$ 124.897.261,96
Total pago R$ 127.717.610,39
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 11822 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 21/09/2026 - 17:22:08
Data Número
Credor
Órgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/08/2026 02010109
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURSIMO VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE JULHO/2026.
PAGO 7.120,50
19/08/2026 02010108
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE JULHO/2026.
PAGO 19.237,32
19/08/2026 02010107
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE JULHO/2026.
PAGO 8.770,94
19/08/2026 02010106
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE JULHO/2026.
PAGO 12.108,32
19/08/2026 02010105
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE JULHO/2026.
PAGO 24.363,92
19/08/2026 02010104
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE JULHO/2026.
PAGO 17.784,41
19/08/2026 02010047
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 9,76
19/08/2026 02010047
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 9,76
19/08/2026 02010045
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 32,79
19/08/2026 02010045
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 32,79
19/08/2026 02010038
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, VINCULADAS À ESTA SECRETARIA.
PAGO 46,06
19/08/2026 02010038
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, VINCULADAS À ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 46,06
19/08/2026 02010037
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, VINCULADAS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 19,52
19/08/2026 02010037
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS BANCÁRIAS, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA, VINCULADAS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 19,52
19/08/2026 02010002
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ? PASEP, DESTINADO AO CUSTEIO E AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE A [...]
PAGO 44.999,69
19/08/2026 01070017
CLEUNIA FREITAS DE LIMA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 20(VINTE) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.07.0003/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PA [...]
PAGO 600,00
19/08/2026 01070016
DIEGO DE SOUSA PESSOA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.07.0001/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO, COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: JUAZEIRO DO NORTE, PARA RECEBIMENTO DE 01 ÔNIB [...]
PAGO 60,00
19/08/2026 01040073
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ? PASEP, DESTINADO AO CUSTEIO E AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO À SECRETARIA DE E [...]
PAGO 6.403,17
19/08/2026 01040066
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VINCULADOS AO RGPS/INSS, MÊS DE JULHO/2026.
PAGO 7.158,17
19/08/2026 01040063
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO VINCULADOS AO RGPS/INSS, REF AO MES DE JULHO/202 [...]
PAGO 1.252,80
19/08/2026 01040058
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2026030 [...]
PAGO 7.000,00
19/08/2026 01040052
ROBERTO RODRIGUES DE MOURA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0014/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO GOL DE PLACA: POF-674 [...]
PAGO 300,00
19/08/2026 01040051
RENATO JONAS MENEZES PEREIRA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0013/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO FRONTIER DE PLACA: TI [...]
PAGO 300,00
19/08/2026 01040050
ANTONIO SERGIO DE SOUSA DOMINGOS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0012/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO GOL DE PLACA: POF-640 [...]
PAGO 300,00
19/08/2026 01040049
MAYCON MOTA JOCA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0011/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA: [...]
PAGO 300,00
19/08/2026 01040048
MANOEL FREDSON DE LIMA SOUSA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0010/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO GOL DE PLACA: POF-795 [...]
PAGO 300,00
19/08/2026 01040047
LUCAS ARIEL SALES DE SOUZA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0009/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA: [...]
PAGO 300,00
19/08/2026 01040046
JOSE WILLAMY SANTOS BRAS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0008/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO SANDERO DE PLACA: COM [...]
PAGO 300,00
19/08/2026 01040045
JOSÉ AFONSO BARBOSA COSTA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0007/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO GOL DE PLACA: POF-768 [...]
PAGO 300,00
19/08/2026 01040044
JOAQUIM LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0006/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO VAN DE PLACA: SBA-3E3 [...]
PAGO 300,00
19/08/2026 01040043
FRANCISCO DE SOUSA BRAZ
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0005/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA: [...]
PAGO 300,00
19/08/2026 01040042
DIEGO DE SOUSA PESSOA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0004/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO GOL DE PLACAS: POF-76 [...]
PAGO 300,00
19/08/2026 01040041
DANILO RONEY VASCONCELOS DE SOUSA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0003/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO GOL DE PLACA: POF-682 [...]
PAGO 300,00
19/08/2026 01040040
ANTONIO JANIVAL AMARO ALCANTARA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0002/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA: [...]
PAGO 300,00
19/08/2026 01040039
ANTONIO DA CONCEIÇÃO DE MESQUITA SOUSA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE 10 (DIARIAS), ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 01.04.0001/2026, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE: FORTALEZA, EM VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA: [...]
PAGO 300,00
18/08/2026 31070001
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20260415001-SME.
LIQUIDADO 256,00
18/08/2026 28070006
CMC ? COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CAPS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE [...]
LIQUIDADO 143,53
18/08/2026 22070008
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE PEN [...]
LIQUIDADO 5.468,10
18/08/2026 22070007
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB - CREAS, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE PENTEC [...]
LIQUIDADO 1.524,55
18/08/2026 22070006
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB - CRAS, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE PENTECO [...]
LIQUIDADO 20.992,40
18/08/2026 22070005
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E PROTEÇÃO MULHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025 [...]
LIQUIDADO 2.728,11
18/08/2026 18080005
HOSPMAIA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL, DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202508050035ESA.
EMPENHADO 20.800,00
18/08/2026 18080004
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202508050025SESA..
EMPENHADO 14.595,18
18/08/2026 18080003
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202508050025SESA..
EMPENHADO 2.507,24
18/08/2026 18080002
N DA SILVA EQUILIBRIO - ME
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ADESÃO ÀS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2025.01, 07/2025.08 E 07/2025.09, GERENCIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
EMPENHADO 6.514,98
18/08/2026 18080001
CMC ? COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE, CONFORME CONTRATO DE [...]
EMPENHADO 271,75
18/08/2026 16030004
JR CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZA [...]
LIQUIDADO 4.940,00
18/08/2026 15050004
JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRÔNICO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. CONFORME CONTRATO N º 20251014010/03.
LIQUIDADO 65,00
18/08/2026 15050003
JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRÔNICO
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.. CONFORME CONTRATO N º 20251014010/03.
LIQUIDADO 1.050,00
18/08/2026 14080001
PRIMORDIAL ILUMINAÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20251028001/01.
LIQUIDADO 7.090,00
18/08/2026 13080003
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE REVISÃO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8 AT LTZ 2026 DE PLACA: TIB0E74 E CHASSI: 9BGJC7520TB189547, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
PAGO 380,00
18/08/2026 13080002
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8 AT LTZ 2026 DE PLACA: TIB0E74 E CHASSI: 9BGJC7520TB189547, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
PAGO 410,99
18/08/2026 13050008
FG COMÉRCIO TENDTUDO LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250814004.
LIQUIDADO 921,05
18/08/2026 12060003
FG COMÉRCIO TENDTUDO LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250814004.
LIQUIDADO 10.849,72
18/08/2026 12060002
FG COMÉRCIO TENDTUDO LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250814004.
LIQUIDADO 11.595,99
18/08/2026 02030049
MACICO RENTAL SERVICE LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 202602 [...]
LIQUIDADO 22.678,56
18/08/2026 02010397
LOCSERVICE LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVÇOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UNIDADE MÓVEL TIPO ÔNIBUS PARA FINS DE ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICOS E DESENVILVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES JUNTO A SECRETARIA [...]
PAGO 19.630,00
18/08/2026 02010397
LOCSERVICE LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVÇOS LTDA
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UNIDADE MÓVEL TIPO ÔNIBUS PARA FINS DE ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICOS E DESENVILVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES JUNTO A SECRETARIA [...]
PAGO 19.630,00
18/08/2026 02010373
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ).
LIQUIDADO 14.607,82
18/08/2026 02010355
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFME
RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A PESSOAL REQUISITADO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, REFERENTES A SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS CEDIDOS E EM EFETIVO EXERCÍCIO NA SECRETARIA DA [...]
PAGO 23.451,13

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