| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2025 |
03060045
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL. MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
3.603,69 |
|
| 03/06/2025 |
03060044
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL. MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
846,43 |
|
| 03/06/2025 |
03060034
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
0,99 |
|
| 03/06/2025 |
03060032
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
1,01 |
|
| 03/06/2025 |
03060030
CONSORCIO PUB DE SAUDE INT DO VALE DO CURU-CISVALE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
56,95 |
|
| 03/06/2025 |
03060028
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
32,60 |
|
| 03/06/2025 |
03060012
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
12,56 |
|
| 03/06/2025 |
03060009
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO SAÚDE COM A GENTE, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025 NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. SOB. ARESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
287,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060009
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO SAÚDE COM A GENTE, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025 NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. SOB. ARESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
287,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060009
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO CURSO SAÚDE COM A GENTE, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025 NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. SOB. ARESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
287,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060008
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
15,83 |
|
| 03/06/2025 |
03060008
COMERCIAL EFICAZ LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADOS AOS MUNÍCIPES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. [...]
|
EMPENHADO |
119.430,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060007
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DIAS - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-P.
|
EMPENHADO |
410,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060007
MARIA LUCICLEIDE LIRA AMORIN
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-P.
|
EMPENHADO |
410,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060007
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-P.
|
EMPENHADO |
410,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060006
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 022023122642-PP.
|
EMPENHADO |
334,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060005
ISABEL CHRYSTINA GOMES DE MENEZES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.06.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA UM CURSO DE (ESCUTA ESPECI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060004
JOZÉLIA CASTRO TEIXEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 02 DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENETCOSTE.
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESA REFERENTE PRIMERO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 CHASSI: 8ANBD33F1SL017404 DE PLACA TIC8G02, JUNTO A SECRETAROA DE SAÚDE - SMS.
|
LIQUIDADO |
307,52 |
|
| 03/06/2025 |
03060003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
DESPESA REFERENTE PRIMERO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FRONTIER ATK X4 CHASSI: 8ANBD33F1SL017404 DE PLACA TIC8G02, JUNTO A SECRETAROA DE SAÚDE - SMS.
|
EMPENHADO |
307,52 |
|
| 03/06/2025 |
03060002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO Nº 15/2022-PE, PROCESSO Nº 2022.05.02.27-TP-ADM, DO TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA F [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060002
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÕES DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060002
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.06.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO QUATRO PESSOAS PARA FAZ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.06.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO QUATRO PESSOAS PARA FAZ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060002
CAROLINA COSTA PIMENTEL ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.06.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO QUATRO PESSOAS PARA FAZ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060002
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.06.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO QUATRO PESSOAS PARA FAZ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060001
ISABEL CHRYSTINA GOMES DE MENEZES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.06.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA A INSTITUIÇÃO: ACOLHIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060001
ISABEL CHRYSTINA GOMES DE MENEZES
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 03.06.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, PARA A INSTITUIÇÃO: ACOLHIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 03/06/2025 |
03040008
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. CONFORME CONTRATO Nº 001-20221 [...]
|
LIQUIDADO |
7.600,00 |
|
| 03/06/2025 |
03030140
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOST [...]
|
PAGO |
23.730,42 |
|
| 03/06/2025 |
03030138
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME [...]
|
PAGO |
58.242,96 |
|
| 03/06/2025 |
03030137
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. [...]
|
PAGO |
5.236,11 |
|
| 03/06/2025 |
03030137
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -SME. [...]
|
PAGO |
6.593,44 |
|
| 03/06/2025 |
03030136
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
409,29 |
|
| 03/06/2025 |
03030135
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO AO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
2.344,65 |
|
| 03/06/2025 |
03030134
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF. C [...]
|
PAGO |
28.995,96 |
|
| 03/06/2025 |
03030133
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
836,18 |
|
| 03/06/2025 |
03030132
POSTO PENTECOSTE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE-CE. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVE [...]
|
PAGO |
815,02 |
|
| 03/06/2025 |
03030128
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SITIO DO MEIO
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA REALIZADO PARA AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIARIOS DO PROMAM - PROGRAMA DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
PAGO |
13.280,00 |
|
| 03/06/2025 |
03020071
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE PENTECOSTE -AASP
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR INCENTIVO DE PRODUÇÃO A FIM DE PROPORCIONAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS VITAIS DA POPULAÇÃO DE PETENCOSTE/CE. REFERENTE AO INCENTIVO [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 03/06/2025 |
02050031
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
TARIFAS PELO FORNECIMENTO D`AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEEFSA CIVIL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
LIQUIDADO |
5.133,67 |
|
| 03/06/2025 |
02050030
Y.A. DE MORAES - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DO ONUS A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PELA CESSAO DO SERVIDOR JOAQUIM JOSÉ GOMES NUNES NETO - MATRICULA 125813-3, AGENTE DE TRASITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
4.697,07 |
|
| 03/06/2025 |
02050030
ACM FERREIRA GASES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DO ONUS A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PELA CESSAO DO SERVIDOR JOAQUIM JOSÉ GOMES NUNES NETO - MATRICULA 125813-3, AGENTE DE TRASITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
4.697,07 |
|
| 03/06/2025 |
02050030
AUTO PEÇAS PENTECOSTE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DO ONUS A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE PELA CESSAO DO SERVIDOR JOAQUIM JOSÉ GOMES NUNES NETO - MATRICULA 125813-3, AGENTE DE TRASITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
4.697,07 |
|
| 03/06/2025 |
02010200
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MODULO OPERACIONAL DE CONTROLE E ATUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DIÁRIOS DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 03/06/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 03/06/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 03/06/2025 |
02010041
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 03/06/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 03/06/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 03/06/2025 |
02010041
TORRES CONSULTORIA - ASSES. E CONS. MUNICIPAL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO PARA ATUAR NA FORMATAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 03/06/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 03/06/2025 |
02010041
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 03/06/2025 |
01040030
EDINALDO DA SILVA AZEVEDO
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
LIQUIDADO |
5.305,08 |
|
| 03/06/2025 |
01040030
EDINALDO DA SILVA AZEVEDO
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
LIQUIDADO |
171,41 |
|
| 02/06/2025 |
22050003
FRANCISCO ELIELTON BRITO MORAIS - MEI
|
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM COM ADESIVOS EM VINIL (CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE RECORTE ELETRÔNICO EM VINIL) EM VEÍCULOS PERTENCENTES Á [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 02/06/2025 |
14030017
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 02/06/2025 |
14030016
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/06/2025 |
14030015
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 02/06/2025 |
14030014
SERVIÇOS DE PROVEDORES DE ACESSO KAIRONANET LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, OS Ó [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|