Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
10/04/2025 |
03030115
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO HOSPITAL REGIONAL E MATERNIDADE VALE DO CURU - CAPS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
9.376,94 |
|
10/04/2025 |
03030114
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
15.395,86 |
|
10/04/2025 |
03030113
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
6.367,48 |
|
10/04/2025 |
03030112
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
48.135,64 |
|
10/04/2025 |
03030111
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
69.846,27 |
|
10/04/2025 |
03030107
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADE ASSOCIATIVA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE GABIN [...]
|
PAGO |
3.258,00 |
|
10/04/2025 |
03030107
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADE ASSOCIATIVA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE GABIN [...]
|
LIQUIDADO |
3.258,00 |
|
10/04/2025 |
03030022
ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.785,50 |
|
10/04/2025 |
03030015
ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE VALE DO CURU DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
7.352,40 |
|
10/04/2025 |
03030014
ATOS GESTAO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COLETA EXTERNA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENT [...]
|
LIQUIDADO |
2.426,17 |
|
10/04/2025 |
02010202
TRANSHORIZONTE TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS. [...]
|
LIQUIDADO |
6.592,38 |
|
10/04/2025 |
02010151
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
7.523,65 |
|
10/04/2025 |
02010149
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - P S F, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
27.296,39 |
|
10/04/2025 |
02010148
FOPAG - PISO SALARIAL - ENFERMAGEM
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS, REFERENTE PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM. MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
4.371,70 |
|
10/04/2025 |
02010144
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
1.772,00 |
|
10/04/2025 |
02010144
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES ASSOCIATIVAS JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
1.772,00 |
|
10/04/2025 |
02010092
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
PAGO |
8.203,00 |
|
10/04/2025 |
02010091
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
10/04/2025 |
02010090
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
PAGO |
465,00 |
|
10/04/2025 |
02010089
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
10/04/2025 |
02010088
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
PAGO |
235,00 |
|
10/04/2025 |
02010087
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
PAGO |
560,00 |
|
10/04/2025 |
02010086
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
PAGO |
415,00 |
|
10/04/2025 |
02010085
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
PAGO |
2.288,00 |
|
10/04/2025 |
02010084
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
PAGO |
1.561,00 |
|
10/04/2025 |
02010083
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
10/04/2025 |
02010082
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
PAGO |
421,00 |
|
10/04/2025 |
02010081
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
10/04/2025 |
02010080
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
10/04/2025 |
02010079
I. ARAGÃO ROCHA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA COPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DA PR [...]
|
PAGO |
2.013,00 |
|
10/04/2025 |
02010076
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FOPAG) DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
12.000,98 |
|
10/04/2025 |
02010076
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (FOPAG) DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12.000,98 |
|
10/04/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
10/04/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
10/04/2025 |
02010048
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
PAGO |
12,69 |
|
10/04/2025 |
02010048
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
10/04/2025 |
02010005
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
101,82 |
|
10/04/2025 |
02010005
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
101,82 |
|
10/04/2025 |
02010004
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
PAGO |
136.020,92 |
|
10/04/2025 |
02010004
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS/INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
136.020,92 |
|
10/04/2025 |
02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
18.387,27 |
|
10/04/2025 |
02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
2,92 |
|
10/04/2025 |
02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
18.387,27 |
|
10/04/2025 |
02010001
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
2,92 |
|
09/04/2025 |
17010002
RADIO FM CAXITORE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM RADIO COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE E REGIÃO VALE DO CURÚ. [...]
|
LIQUIDADO |
2.355,00 |
|
09/04/2025 |
12020004
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA JURÍDICA VISANDO AUXILIAR A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
09/04/2025 |
09040007
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DE GOVERNO MUNICIPAL. JUNT [...]
|
EMPENHADO |
119.250,00 |
|
09/04/2025 |
09040006
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DE GOVERNO MUNICIPAL. JUNT [...]
|
EMPENHADO |
83.250,00 |
|
09/04/2025 |
09040005
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DE GOVERNO MUNICIPAL. JUNT [...]
|
EMPENHADO |
83.250,00 |
|
09/04/2025 |
09040004
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, EM CONTROLE INTERNO COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS DE GOVERNO MUNICIPAL. JUNT [...]
|
EMPENHADO |
56.250,00 |
|
09/04/2025 |
09040003
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VEÍCULO DE PLACA: PMP-0006, CONFORME CONTRTAO Nº 042023010901C.
|
EMPENHADO |
46,99 |
|
09/04/2025 |
09040002
CENTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
|
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VEÍCULO DE PLACA: NVF-3582, CONFORME CONTRTAO Nº 042023010901C.
|
EMPENHADO |
211,46 |
|
09/04/2025 |
09040001
MARVIN SOLUÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONT [...]
|
EMPENHADO |
32.400,05 |
|
09/04/2025 |
03030110
W.C. LOCAÇÕES DE MAQUINAS AUTOMOTORES TRANSPORTES
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
71.363,96 |
|
08/04/2025 |
12020005
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA JURÍDICA VISANDO AUXILIAR A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
08/04/2025 |
12020003
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA JURÍDICA VISANDO AUXILIAR A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ATUAN [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
08/04/2025 |
12020002
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA JURÍDICA VISANDO AUXILIAR A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ATUA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
08/04/2025 |
08040008
SILVIA MARTA DE SOUSA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE/PSF SANTA INÉS II DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE.
|
EMPENHADO |
13.398,30 |
|
08/04/2025 |
08040007
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-EJA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
596,00 |
|
08/04/2025 |
08040006
FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PNAE-AEE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. SOB A RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
1.192,00 |
|