lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 14460 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 23/12/2025 - 18:43:20
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
27/10/2025 02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
PAGO 69,00
27/10/2025 02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 69,00
27/10/2025 02010129
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 69,00
27/10/2025 02010045
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
PAGO 5.683,83
27/10/2025 02010045
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 5.683,83
24/10/2025 25090008
ACM FERREIRA GASES LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPÍTAL E MATERNIDADE REGIONAL DO VALE DO CURU DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. REF. CONTRATO Nº 202509250001.
LIQUIDADO 7.773,00
24/10/2025 25060004
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS EM AMBIENETE WEB ABAIXO RELACIONADOS, ESPECIFIC [...]
LIQUIDADO 5.850,00
24/10/2025 25060004
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE: LOCAÇÃO DOS SISTEMAS EM AMBIENETE WEB ABAIXO RELACIONADOS, ESPECIFIC [...]
LIQUIDADO 5.850,00
24/10/2025 24100004
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CNTRATO Nº 202508050025 [...]
EMPENHADO 9.206,70
24/10/2025 24100003
PAULO HUDSON DO N OLIVEIRA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250729002EAG.
EMPENHADO 488,42
24/10/2025 24100002
ERICA PRISCILA COSTA RAMOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.10.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, REFERÊNCIA CURSO DE APERFEI [...]
LIQUIDADO 240,00
24/10/2025 24100002
ERICA PRISCILA COSTA RAMOS
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 24.10.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, REFERÊNCIA CURSO DE APERFEI [...]
EMPENHADO 240,00
24/10/2025 24100001
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.24.10.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
PAGO 60,00
24/10/2025 24100001
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.24.10.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
LIQUIDADO 60,00
24/10/2025 24100001
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.24.10.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
EMPENHADO 60,00
24/10/2025 23100004
FERNANDA NAYARA CAVALCANTE ROSENO
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 23.10.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, SIMPÓSIO ESTADUAL DE CONSCIENTI [...]
PAGO 60,00
24/10/2025 23100003
AURINEIDE SHIRLENE FIRMIANO SALES
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 23.10.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, SIMPÓSIO ESTADUAL DE CONSCIENTI [...]
PAGO 60,00
24/10/2025 23100002
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.23.10.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
PAGO 60,00
24/10/2025 22100006
ARTHUR RODRIGUES SALES
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.22.10.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA A PEFOCE A SERVIÇO DO CONSE [...]
PAGO 60,00
24/10/2025 22100005
WHALLISON RODRIGUES GOMES
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.22.10.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA A PEFOCE A SERVIÇO DO CONSE [...]
PAGO 60,00
24/10/2025 22100004
DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.22.10.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA A PEFOCE A SERVIÇO DO CONSE [...]
PAGO 60,00
24/10/2025 22100003
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.22.10.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, BUSCANDO UMA ASSISTENTE SOCIAL.. [...]
PAGO 60,00
24/10/2025 22100002
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.22.10.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO A SECRETARIA E UMA ASSIS [...]
PAGO 60,00
24/10/2025 22100001
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA DA ART, Nº CE06078003860 PARA PROJETO E ORÇAMENTO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPI [...]
PAGO 103,03
24/10/2025 22100001
CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA - CREA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
REFERENTE AO PROCESSO DE DESPESA DA ART, Nº CE06078003860 PARA PROJETO E ORÇAMENTO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPI [...]
LIQUIDADO 103,03
24/10/2025 21100001
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.21.10.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO A SECRETARIA E UMA ASSIS [...]
PAGO 60,00
24/10/2025 15090003
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819008. REF. NF. Nº 4146.
PAGO 7.821,62
24/10/2025 05090013
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819001. REF. NF. Nº 4148.
PAGO 14.628,93
24/10/2025 05090011
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819001. REF. NF. Nº 4147.
PAGO 8.136,03
24/10/2025 05090010
FORTE MIL LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819010. REF. NF. Nº 282.
PAGO 7.284,76
24/10/2025 05090009
FORTE MIL LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819010. REF. NF. Nº 281.
PAGO 6.164,97
24/10/2025 02010045
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
PAGO 13,08
24/10/2025 02010045
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 13,08
24/10/2025 02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE. MÊS DE SETEMBRO/2025.
PAGO 23.462,49
24/10/2025 01100068
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS, DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250 [...]
LIQUIDADO 1.980,59
24/10/2025 01100067
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS, DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060302-SAS [...]
LIQUIDADO 1.747,90
24/10/2025 01100066
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS, DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060302-SAS.
LIQUIDADO 1.400,00
24/10/2025 01100064
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS, DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060302-SAS.
LIQUIDADO 3.608,33
24/10/2025 01100063
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS, DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060301-SESA.
LIQUIDADO 3.820,55
24/10/2025 01100062
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS, DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060301-SESA.
LIQUIDADO 111,79
24/10/2025 01100061
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS, DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060301-SESA.
LIQUIDADO 52,95
24/10/2025 01100060
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS, DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060303-SME.
LIQUIDADO 19.280,00
24/10/2025 01100059
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS, DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060303-SME.
LIQUIDADO 3.650,00
24/10/2025 01100058
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS, DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060311-SSP.
LIQUIDADO 10.601,35
24/10/2025 01100057
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS, DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060307-SEMA.
LIQUIDADO 936,44
24/10/2025 01100056
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS, DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060306-SEAFI.
LIQUIDADO 30.183,59
24/10/2025 01100055
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEÇAS, DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025060305-SEAGR.
LIQUIDADO 92.088,42
24/10/2025 01100050
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA HYZ-6802, PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 58,15
24/10/2025 01100049
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA POG-9027, PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 192,61
24/10/2025 01100048
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA PMT-3712, PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 8.227,96
24/10/2025 01100047
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA SKF-2H81, PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 445,82
24/10/2025 01100046
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA POG-8707, PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 1.932,64
24/10/2025 01100045
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA POG-8687, PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 352,56
24/10/2025 01100044
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA RIH-1J58, PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 3.114,81
24/10/2025 01100043
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA SKF-7D46, PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 211,04
24/10/2025 01100042
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA PMV-2893, PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 616,27
24/10/2025 01100041
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA PNP-5339, PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 2.034,39
24/10/2025 01100040
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA PNP5319, PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 1.696,63
24/10/2025 01100039
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA POG-9327, PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 745,83
24/10/2025 01100037
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA PNR-7545, PARA ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
LIQUIDADO 316,55

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