Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010023
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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3.746,06 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01100018
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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70,21 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010205
05.033.853/0001-43
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE
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40,25 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010205
05.033.853/0001-43
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE
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368,85 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010204
05.033.853/0001-43
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE
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560,54 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010017
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
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13.889,91 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02050025
05.033.853/0001-43
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
TARIFA PELO FORNECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME - ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE
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1.979,89 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.394.460/0007-37
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A TÍTULO DE PASEP
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2.043,26 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 27100002
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIA, EM PROVEITO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE.
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69,00 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 27100001
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
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69,00 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 02010045
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE.
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5.683,83 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 02010129
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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69,00 |
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| 27/10/2025 |
EMPENHO: 02010129
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIA, EM PROVEITO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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69,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 23100002
722.XXX.XXX-15
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.23.10.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
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60,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 21100001
722.XXX.XXX-15
JOSE VALDIR AGUIAR JUNIOR
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.21.10.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO A SECRETARIA E UMA ASSIS [...]
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60,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 22100002
301.XXX.XXX-49
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.22.10.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO A SECRETARIA E UMA ASSIS [...]
|
60,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 24100001
301.XXX.XXX-49
ARTUR DE AZEVEDO ALVES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.24.10.0001/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, LEVANDO UMA PESSOA PARA PERÍCIA [...]
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60,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 22100003
039.XXX.XXX-05
MARCOS FELIPE DE CASTRO LUSTOSA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.22.10.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, BUSCANDO UMA ASSISTENTE SOCIAL.. [...]
|
60,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 22100004
024.XXX.XXX-86
DAYJLA DE OLIVEIRA SILVA
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.22.10.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA A PEFOCE A SERVIÇO DO CONSE [...]
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60,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 22100005
065.XXX.XXX-19
WHALLISON RODRIGUES GOMES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.22.10.0004/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA A PEFOCE A SERVIÇO DO CONSE [...]
|
60,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 22100006
041.XXX.XXX-78
ARTHUR RODRIGUES SALES
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12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº.22.10.0005/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE ITAPIPOCA, PARA A PEFOCE A SERVIÇO DO CONSE [...]
|
60,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 23100003
509.XXX.XXX-72
AURINEIDE SHIRLENE FIRMIANO SALES
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 23.10.0002/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, SIMPÓSIO ESTADUAL DE CONSCIENTI [...]
|
60,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 23100004
059.XXX.XXX-26
FERNANDA NAYARA CAVALCANTE ROSENO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº. 23.10.0003/2025, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE CUSTEIO COM A LOCOMOÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA, SIMPÓSIO ESTADUAL DE CONSCIENTI [...]
|
60,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 05090009
49.332.637/0001-74
FORTE MIL LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819010.
|
6.164,97 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 05090010
49.332.637/0001-74
FORTE MIL LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819010.
|
7.284,76 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 05090013
09.251.079/0001-06
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819001.
|
14.628,93 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 05090011
09.251.079/0001-06
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819001.
|
8.136,03 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 15090003
09.251.079/0001-06
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 20250819008.
|
7.821,62 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01070009
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIA, EM PROVEITO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010041 [...]
|
26,16 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010019
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE PENTECOSTE.
|
23.462,49 |
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